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2017年内部控制与现金管理7

  • 名称:2017年内部控制与现金管理7 下载
  • 类型:内部控制
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:12-26
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:967
  • 语言: 简体中文
  • 大小:352 KB
  • 推荐度:3 星级
《2017年内部控制与现金管理7》简介

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司的会计帐。通过操纵会计账簿,他甚至可以隐瞒盗窃行为达几年。此外,日常也没有人检查他的工作。我们在本章中所讨论的几步程序将能解释公司如何才能避免此种盗用行为的发生,当然,这些控制系统虽不能完全防止错误,但好的控制至少可以帮助发现不道德的或是违法的行为并限制其影响。内部控制对于大公司并不是可有可无的。《外部腐败法》(The Foreign Corruption Practices Act)要求公司在证券交易委员会的控制下保持适当的内部控制系统,而不论其是否存在外部交易。法案同时还包括对于行贿受贿和其他腐败行为的特别禁令。本章主要讨论内部控制,即经理用来控制经营和保护公司资产的组织的计划和完整的框架。本章将这些控制方法主要运用到现金(流,大小:352 KB
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