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12-26
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2017年清算会计和审计实务模型
主题及相关介绍:当前,我国对企业自行清算和破产清算的会计处理和信息披露以及相应的审计操作缺乏规范,审计实务中各行其是,五花八门。笔者结合6年的实践经验,提出全新的系统解决方案。本文以实证为主,放弃了过....
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12-26
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2017年企业内部审计与社会审计管理五
收支真实、合法、效益的活动。公司内部审计的核心是对公司经营活动及其反映经营活动成果的财务活动的合法性、合规性、效益性进行的审核。20xx年8月,国务院国有资产监督管理委员会以8号令的形式颁布了《中央企业内部....
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12-26
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2017年风险基础审计模式08
基础二、风险因素分析 三、风险基础审计的基本程序四、风险基础审计的基本方法五、风险基础审计和制度基础审计的差别六、我国应如何推广实施风险基础审计风险基础审计是一种有别于账项基础审计和制度基础审计的审计....
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12-26
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2017年J审计证据学习资料86
一、使用何种审计程序二、针对特定程序选择多大的样本量三、从总体中选择哪些项目作为样本四、何时执行审计程序审计程序——包括审计人员认为在特定审计环境中必要的所有审计程序科学实验、法律案件和财务报表审计中....
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12-26
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2017年审计现场管理与控制分析六
一、审计现场管理与控制的目标二、审计现场管理与控制的内容三、审计现场管理与控制的评估审计现场管理与控制是审计质量控制体系中一个非常重要的子系统。本文试图借助企业内部控制的相关理论来构筑一个审计现场管理....
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12-26
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2017年审计案例练习答案四
分析:一般情况下,注册会计师在出现以下情况之一时,可不进行符合性测试;直接实施实质性测试:(1)相关的内部控制不存在;(2)相关内部控制虽然存在;但注册会计师通过了解发现其并未有效运行;(3)符合性测试的工作....
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12-26
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2017年审计案例练习三
要求:1:假如不考虑会计报表项目的重要性水平,CPA应建议被审计单位如何调整会计分录?(仅考虑上述超过会计报表项目重要性水平的核算差异的调整对税金、利润的影响)。2、假如考虑会计报表项目重要性水平,上述哪....
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12-26
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2017年计算机审计工具说明ACL英文版I9
c ormechanical, including phoTOCopying and recording, information storage, retrieval, ortransmission, without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who mayquote brief passage....
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12-26
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2017年风险导向审计培训资料
一、风险导向审计是“利器”还是“遮羞布”?二、雾里探花:我眼中的风险导向审计三、困惑:我们面临的问题四、我的初步意见 .
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12-26
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2017年企业与审计人员8
hian & Demsetz(1972)最早提出公司是由許多契約所組成的觀念,他們也探討經營者與所有者二者契約上的財產權問題,這個探討便是探討代理問題的起源。代理問題是因管理當局與所有權人二者在企業經營過程中存在利衝突而....
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12-26
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2017年舞弊审计准则制度变迁启示1
一、美国舞弊审计准则的四次制度变迁二、SAS No.99关于舞弊审计思路及程序的七大新变化三、有益的启示如何有效审计财务报表舞弊一直是世界性难题。美国在20世纪为解决该难题作了不懈努力,曾三度对舞弊审计准则作重....
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12-26
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2017年市场经济下审计风险与控制分析
一、当前审计面临的形势二、审计风险与控制1、市场经济下会计信息非常重要,而会计信息却失真计划经济环境下,会计信息主要上报政府部门,而政府部门利用的也有限。在市场经济环境下,会计信息对投资者和债权人非常....
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12-26
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2017年上市公司审计案例分析5
报 告 内 容★收入确认的审计案例★成本费用的审计案例★资产减值准备的审计案例★企业重组与合并的审计案例★关联交易的审计案例★委托理财的审计案例★会计变更的审计案例★其他审计案例 .
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12-26
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2017年某某制鞋集团内部审计定位模式8
一、内部审计的概念和起源二、内部审计的工作内容及组织定位三、内部审计的目的及作用四、内部审计的企业定位五、青岛亨达集团内部审计的作用六、结 论 所谓内部审计,是指企业内部建立的独立的审计部门,基于内部管....
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12-26
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2017集团公司内部审计工作管理办法5
一、离任审计与经理离、接任工作交接管理办法二、内部审计管理办法三、怎样撰写任期经济责任审计报告四、企业审计工作制度五、企业内部审计工作规定六、审计条例七、集团有限公司内部审计制度八、内部审计管理办法九....
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12-26
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2017年公司财务管理道德审计制度设计0
一、企业道德审计的内涵二、道德审计的功能三、公司财务审计中的道德困境四、财务管理中道德审计制度设计MuelKaptein(1998)认为,企业道德审计就是系统地对企业道德的各个方面进行描述、分析和评价,并提出从道德....
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12-26
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2017年公司审计督察体系流程I7
1、目的2、适用范围3、术语4、工作职责5、工作程序6、 相关文件7.、质量记录为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。2、适用范围2.1审计督察部依据部门职....
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12-26
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2017年公司会计审计管理制度
一、管理大纲二、员工守则 三、财务管理制度四、公司治理与会计控制五、会计人员管理体制创新思路为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的....
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12-26
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2017年企业并购过程中的审计风险研究
一、企业并购风险审计与会计师角色二、企业并购过程中的审计风险领域三、与并购环境相关的审计风险四、与并购优劣势分析相关的审计风险五、与并购成本收益分析相关的审计风险六、与并购换股比例确定相关的审计风险七....
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12-26
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2017年独立审计有效性研究分析
独立审计的本质及其在资本市场中的作用2、中国独立审计准则和国际审计准则涵盖范围的比较3、中国大陆地区独立审计效果研究4、中国大陆地区独立审计问题分析5、研究结论与建议在公开、公正、公平的资本市场中,投资者....
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