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09-17
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信息系统安全技术之安全审计与日志分析87
一、专业安全审计系统体系结构分析二、网络信息系统安全审计综述三、审计与日志分析四、审计结果分析 .
审计资料
09-17
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企业改制上市过程中的审计问题培训资料
一、企业改制概述1 企业的所有制性质发生改变狭义)2包含 重组、合并、分立、置换、出售、收购兼并、委贷抵押上市公司常用广义)二、企业改制方案、程序的问题三、考虑问题的思路四、恒正会计师事务所注册会计师甄达....
审计资料
09-17
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用友政务审计产品市场策略资料
一、概述1、当前审计的宏观形势2、具体微观现状二、用友GRP在审计信息化中的作用1、今日用友市场地位及产业布局2、用友政务审计部分事迹三、审计市场1、审计市场趋势分析——市场格局四、整体工作规划1、审计产品市....
审计资料
09-17
·
2财务控制与稽核审计制度细则九
一、费用开支标准二、内部稽核制度三、零用金管理细则四、资产控制制度原则五、职工食堂财务管理规定第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出....
审计资料
09-17
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内部审计入门培训K_doc
内部审计的定义: 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》 内部审计是独立监督和评价本单....
审计资料
09-17
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内审管理评审记录范本F7
一、年度内审计划二、审核实施计划三、内审检查表四、不符合报告五、内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)六、内审首(末)次会议签到表七、不合格项分布表八、管理评审计划九、管理评审通知单十、管理评审报告....
审计资料
09-17
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公司治理与审计发展趋势
一、加强规范之缘由二、加强规范之考量面向三、规范重点四、上市公司管理制度简介公司的财务报表需要经过会计师查核才能公开出去,这是一个循环或是流程见仁见智,基本上这套制度最重要的关键是表现在会计师,但是公....
审计资料
09-17
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信息系统监理与信息系统审计比较分析
一、引言二、信息系统监理三、信息系统审计四、信息系统监理与信息系统审计之对比分析五、对信息系统监理的建议建立信息化建设的第三方监督对保证信息化建设的效益最大化至关重要。本文通过信息系统监理和信息系统审....
审计资料
09-17
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上市公司从年报看审计模式A
一、审计费用同比上升二、国际所收费有所回落三、目前收费缺乏标准四、年报披露有待加强五、改聘注会是否影响审计意见六、审计独立性从实质到形式通过会计师事务所对上市公司的年度财务报告进行审计是对上市公司进行....
审计资料
09-17
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某省审计工作总结会议内容
一、20xx年全省审计工作主要情况二、20xx年全省审计工作总体思路和主要任务三、努力建设“五型机关”,夯实审计事业发展基础这次全省审计工作会议,主要任务是学习贯彻全国审计工作会议精神,总结去年的工作,研究部....
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总数:50
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