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ABC股份有限公司董事会:
我们审计了ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)截至20xx年12月31日的清产核资情况并于XXXX年XX月XX日出具了清产核资审计报告建立健全内部控制是贵公司的责任我们在审计过程中了解和评价贵公司与资产清查以及会计报表编制有关的内部控制其目的不是为内部控制提供可信性保证而是为了确定审计程序的性质、时间及范围并据此对资产清查结果发表审计意见
内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策、程序遵循的程度根据内部控制结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
根据对内部控制的了解和评价我们未发现贵公司截止至XXXX年XX月XX日与资产清查结果有关的内部控制存在重大缺陷
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