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内部审核报告
编号:ZLLT/24/28018—06序号:
审核目的
审核范围
审核依据审核日期
受审核单位
审核组长审核员
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定单位优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对管理体系的评价(包括;文化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
结论;
纠正措施要求及审核报告分对象:
审核:日期:批准:日期:
,大小:2.12 MB